1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn nghiệp vụ trả lại hàng mua không qua kho khi hàng được mua về và đưa ngay vào sử dụng hoặc sản xuất, nhưng không đạt yêu cầu về quy cách, chất lượng như đã thỏa thuận ban đầu.
2. Các bước thực hiện
Lưu ý: Để hiển thị tab Trả lại hàng mua trên phân hệ Mua hàng, người dùng cần tích chọn Có sử dụng nghiệp vụ Trả lại hàng mua trên Thiết lập\Tùy chọn\Ẩn hiện nghiệp vụ.

Để làm nghiệp vụ Trả lại hàng đã mua về không qua kho, anh/chị sẽ thực hiện các bước sau:
Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng, chọn Trả lại hàng mua, nhấn Thêm trả lại hàng mua.

Bước 2: Chọn chứng từ mua hàng bị trả lại.
Chọn chứng từ mua hàng có hàng mua cần trả lại theo một trong hai cách sau:
- Cách 1: Nhấn vào biểu tượng mũi tên (▼) để chọn chứng từ mua hàng từ trong danh sách.

- Cách 2: Nhấn vào biểu tượng kính lúp (🔍) để tìm kiếm và chọn chứng từ mua hàng:
- Chọn nhà cung cấp, khoảng thời gian sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
- Tích chọn dòng mặt hàng muốn trả lại và nhập số lượng hàng bị trả lại.
- Nhấn Cất.

- Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin của hàng bị trả lại vừa chọn sang chứng từ.
Lưu ý: Nếu không xác định được chính xác trả lại cho chứng từ mua hàng gốc nào thì anh/chị bỏ qua bước này
Bước 3: Hoàn thiện thông tin chứng từ Trả lại hàng mua.
- Không tích chọn Trả lại hàng trong kho.

- Lựa chọn phương thức giảm trừ là Giảm trừ công nợ hoặc Thu tiền mặt hoặc Thu tiền gửi
- Lựa chọn thông tin hóa đơn theo 1 trong 3 trường hợp sau: Người bán xuất hóa đơn điều chỉnh, Không có hóa đơn, Người mua xuất hóa đơn. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

- Kiểm tra và nhập bổ sung các thông tin khác (nếu cần).
Bước 4: Nhấn Cất.
182